预决算公开
黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2022年度部门决算
时间:2023-09-27  作者:  新闻来源: 【字号: | |


黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

2022年度部门决算


2023年9月

第一部分 黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心概况

一、部门职责

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心部门职责是加强预防犯罪宣传教育,承担检察办案的保障服务,开展预防职务犯罪典型案例警示教育。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2022年度部门决算包括:单位本级,决算与预算比较无变化。

纳入黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2022年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心本级

独立核算





第二部分 黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位:黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心


公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

34.48

一、一般公共服务支出

35

0.36

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

36


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

37


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

38

29.43

五、事业收入

5


五、教育支出

39


六、经营收入

6


六、科学技术支出

40


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

41


八、其他收入

8

6

八、社会保障和就业支出

42

2.77


9


九、卫生健康支出

43

0.61


10


十、节能环保支出

44



11


十一、城乡社区支出

45



12


十二、农林水支出

46



13


十三、交通运输支出

47



14


十四、资源勘探工业信息等支出

48



15


十五、商业服务业等支出

49



16


十六、金融支出

50



17


十七、援助其他地区支出

51



18


十八、自然资源海洋气象等支出

52



19


十九、住房保障支出

53

1.75


20


二十、粮油物资储备支出

54



21


二十一、国有资本经营预算支出

55



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

56



23


二十三、其他支出

57



24


二十四、债务还本支出

58



25


二十五、债务付息支出

59



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

60


本年收入合计

27

40.48

本年支出合计

61

34.91

使用非财政拨款结余

28


结余分配

62


年初结转和结余

29

5.89

年末结转和结余

63

11.45


30



64


总计

31

46.36

总计

65

46.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

公开02表


金额单位:万元


科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


小计

其中:教育收费




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

40.48

34.48






6.00


201

一般公共服务支出

0.36

0.36








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.31

0.31








2010350

事业运行

0.31

0.31








20136

其他共产党事务支出

0.05

0.05








2013699

其他共产党事务支出

0.05

0.05








204

公共安全支出

34.99

28.99






6.00


20404

检察

34.99

28.99






6.00


2040450

事业运行

30.70

24.70






6.00


2040499

其他检察支出

4.29

4.29








208

社会保障和就业支出

2.77

2.77








20805

行政事业单位养老支出

2.77

2.77








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.94

1.94








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.83

0.83








210

卫生健康支出

0.61

0.61








21011

行政事业单位医疗

0.61

0.61








2101102

事业单位医疗

0.61

0.61








221

住房保障支出

1.75

1.75








22102

住房改革支出

1.75

1.75








2210201

住房公积金

1.75

1.75








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

单位黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

34.91

30.62

4.29




201

一般公共服务支出

0.36

0.36





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.31

0.31





2010350

事业运行

0.31

0.31





20136

其他共产党事务支出

0.05

0.05





2013699

其他共产党事务支出

0.05

0.05





204

公共安全支出

29.43

25.14

4.29




20404

检察

29.43

25.14

4.29




2040450

事业运行

25.14

25.14





2040499

其他检察支出

4.29


4.29




208

社会保障和就业支出

2.77

2.77





20805

行政事业单位养老支出

2.77

2.77





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.94

1.94





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.83

0.83





210

卫生健康支出

0.61

0.61





21011

行政事业单位医疗

0.61

0.61





2101102

事业单位医疗

0.61

0.61





221

住房保障支出

1.75

1.75





22102

住房改革支出

1.75

1.75





2210201

住房公积金

1.75

1.75





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

单位:黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

34.48

一、一般公共服务支出

30

0.36

0.36



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

32






4


四、公共安全支出

33

28.99

28.99




5


五、教育支出

34






6


六、科学技术支出

35






7


七、文化旅游体育与传媒支出

36






8


八、社会保障和就业支出

37

2.77

2.77




9


九、卫生健康支出

38

0.61

0.61




10


十、节能环保支出

39






11


十一、城乡社区支出

40






12


十二、农林水支出

41






13


十三、交通运输支出

42






14


十四、资源勘探工业信息等支出

43






15


十五、商业服务业等支出

44






16


十六、金融支出

45






17


十七、援助其他地区支出

46






18


十八、自然资源海洋气象等支出

47






19


十九、住房保障支出

48

1.75

1.75




20


二十、粮油物资储备支出

49






21


二十一、国有资本经营预算支出

50






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

51






23


二十三、其他支出

52





本年收入合计

24

34.48

二十四、债务还本支出

53





年初财政拨款结转和结余

25


二十五、债务付息支出

54





一般公共预算财政拨款

26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

55





政府性基金预算财政拨款

27


本年支出合计

56

34.48

34.48



国有资本经营预算财政拨款

28


年末财政拨款结转和结余

57





总计

29

34.48

总计

58

34.48

34.48



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

单位:黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

34.48

30.19

4.29

201

一般公共服务支出

0.36

0.36


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.31

0.31


2010350

事业运行

0.31

0.31


20136

其他共产党事务支出

0.05

0.05


2013699

其他共产党事务支出

0.05

0.05


204

公共安全支出

28.99

24.70

4.29

20404

检察

28.99

24.70

4.29

2040450

事业运行

24.70

24.70


2040499

其他检察支出

4.29


4.29

208

社会保障和就业支出

2.77

2.77


20805

行政事业单位养老支出

2.77

2.77


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.94

1.94


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.83

0.83


210

卫生健康支出

0.61

0.61


21011

行政事业单位医疗

0.61

0.61


2101102

事业单位医疗

0.61

0.61


221

住房保障支出

1.75

1.75


22102

住房改革支出

1.75

1.75


2210201

住房公积金

1.75

1.75


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

单位:黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

29.22

302

商品和服务支出

0.97

30703

国内债务发行费用


30101

基本工资

12.99

30201

办公费


30704

国外债务发行费用


30102

津贴补贴


30202

印刷费


310

资本性支出


30103

奖金

8.33

30203

咨询费


31001

房屋建筑物购建


30106

伙食补助费


30204

手续费


31002

办公设备购置


30107

绩效工资

2.20

30205

水费


31003

专用设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.94

30206

电费


31005

基础设施建设


30109

职业年金缴费

0.83

30207

邮电费


31006

大型修缮


30110

职工基本医疗保险缴费

0.88

30208

取暖费


31007

信息网络及软件购置更新


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31008

物资储备


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费


31009

土地补偿


30113

住房公积金

2.06

30212

因公出国(境)费用


31010

安置补助


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.10

31011

地上附着物和青苗补偿


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31012

拆迁补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31013

公务用车购置


30301

离休费


30216

培训费


31019

其他交通工具购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31021

文物和陈列品购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31022

无形资产购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31099

其他资本性支出


30305

生活补助


30225

专用燃料费


312

对企业补助


30306

救济费


30226

劳务费

0.87

31201

资本金注入


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31203

政府投资基金股权投资


30308

助学金


30228

工会经费


31204

费用补贴


30309

奖励金


30229

福利费

0.97

31205

利息补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31299

其他对企业补助


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


399

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39907

国家赔偿费用支出





30299

其他商品和服务支出


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





307

债务利息及费用支出


39909

经常性赠与





30701

国内债务付息


39910

资本性赠与





30702

国外债务付息


39999

其他支出


人员经费合计

29.22

公用经费合计

0.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心


金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计












































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3


合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计46.36万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计46.36万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加2.68万元,增长6.14%,主要原因:一是我单位2022年新增事业编制人员2人;二是人员工资、社保、公积金等增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计40.48万元,其中:财政拨款收入34.48万元,占85.18%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入6万元,占14.82%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计34.91万元,其中:基本支出30.62万元,占87.71%;项目支出4.29万元,占12.29%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计34.48万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计34.48万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加6.06万元,增长21.32%,主要原因:一是我单位2022年新增事业编制人员2人;二是人员工资、社保、公积金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出34.48万元,占本年支出的98.77%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.06万元,增长21.32%。主要原因一是我单位2022年新增事业编制人员2人;二是人员工资、社保、公积金等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出34.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.36万元,占1.04%;公共安全支出(类)支出28.99万元,占84.08%;社会保障和就业(类)支出2.77万元,占8.03%;卫生健康支出(类)支出0.61万元,占1.77%;住房保障(类)支出1.75万元,占5.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24.19万元,支出决算为34.48万元,完成年初预算的142.54%。决算数大于预算数的主要原因:一是我单位2022年新增事业编制人员2人;二是追加在职人员年度一次性奖金。其中:基本支出30.19万元,占87.56%;项目支出4.29万元,占12.44%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0.31万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0.1万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是我单位党员在主管部门市检察院参加党支部活动。

3.公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。年初预算为13.59万元,支出决算为24.7万元,完成年初预算的181.75%,决算数大于预算数的主要原因一是我单位2022年新增事业编制人员2人;二是追加在职人员年度一次性奖金。

4.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.29万元,完成年初预算的85.8%,决算数小于预算数的主要原因我单位2022年度保障主管部门市检察院办案及法警活动频次低于预期,故费用有所减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1.41万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的137.59%,决算数大于预算数的主要原因是一是我单位2022年新增事业编制人员2人;二是人员工资增加,养老保险基数调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.7万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的118.57%,决算数大于预算数的主要原因一是我单位2022年新增事业编制人员2人;二是人员工资增加,职业年金基数调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0.61万元,支出决算为0.61万元,完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1.75万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出30.19万元,其中:人员经费29.22万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费0.97万元,主要包括:维修(护)费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度,黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心机关运行经费支出0.97万元,比2021年增加0.84万元,增长646.15%,主要原因是2021年统计口径不一致,导致数据有所偏差。

(二)政府采购支出情况。

2022年度,黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆0台(套)。

(四)关于2022年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金5万元。从评价情况看,预算资金在使用有效保障了管理中心的正常运行,保障了管理中心职能履行,有效提工作质量和工作效率

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,总体评价得分94.58分,评价等级“优”。从评价结果来看部门整体支出基本满足了我管理中心办公所需,有效管理中心职能履行。

黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心未开展部门评价,原因主要是“管理中心运行维护费”项目预算仅5万元,且内容单一,全部为运行维护费用,用于保障管理中心的正常运行。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“预防警示运行维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“预防警示运行维护费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.58分。全年预算数为5万元,执行数为4.29万元,完成预算的8.58%。项目绩效目标完成情况:完成预防职务犯罪警示教育基地管理中心的日常运维,保障了主管部门市检察院的办案需求及法警培训需求,有力打击了职务犯罪,进一步强化公平及法治,巩固全面从严治党治检成果。发现的主要问题及原因:预算执行率偏低,主要是2022年度保障主管部门市检察院办案及法警活动次数有所减少。下一步改进措施:加强预算执行,提高预算执行序时进度。

“预防警示运行维护费”项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

2022年度)










项目名称

预防警示运行维护费

主管部门

034-黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

实施单位

034001-黄山市预防职务犯罪警示教育基地管理中心

项目资金 (万元)


全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

5

4.29

10

85.80%

8.58

其中:本年财政拨款

5

4.29



上年结转资金

0

0



其他资金

0

0



年度总体目标

预期目标

实际完成情况

总体目标:维持管理中心日常运转,优化后勤保障,全力支持市院办案、培训等活动;开展预防职务犯罪警示教育活动,进一步巩固全面从严治党治检成果

完成预防职务犯罪警示教育基地管理中心的日常运维,保障了主管部门市检察院的办案需求及法警培训需求,有力打击了职务犯罪,进一步强化公平及法治,巩固全面从严治党治检成果。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

对管理中心设施进行维护维保次数

4次

6

10

8

设备陈旧,需定期进行维护保养。

保障市院活动次数

5次

5

10

10


质量指标

财政资金使用质量

良好

达成预期指标

10

10


时效指标

管理中心设施进维保时效

良好

达成预期指标

10

10


成本指标

成本支付率

≥95%

85.8

10

8

部分维修维护费及日常管理办公费用从上级主管部门补助中支出

效益指标(30分)

经济效益指标

管理中心设施进维保带来的经济影响

一般

达成预期指标

10

10


社会效益指标

管理中心设施进维保带来的社会效益影响

一般

达成预期指标

5

5


生态效益指标

管理中心设施进维保带来的生态效益影响

一般

达成预期指标

5

5


可持续影响指标

管理中心设施进维保带来的可持续影响程度

一般

达成预期指标

10

10


满意度指标(10分)

满意度指标

群众满意度

≥95%

98

10

10


总分


100

94.58


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。